《税收新政解读与税务风险管理》
课程背景:
2018是中国税改深化年,也是税收政策元年。伴随着国地税合并,新的税务稽查机构改革,税改步入深水区,企业减税降负,个税改革,社保入税,可谓税收新政迭出,税务风险无处不在。企业面临的涉税环境也是日趋复杂。在国家“放管服”大背景下,作为征税一方的税务机关如何深刻领会当前繁杂的各项税收政策的深刻含义和精神,提高政策的落地和执行水平,在帮助纳税人提高遵从度和严打稽查违法违规行为的同时,掌握税收政策执行中潜在的税务风险的管理和应对方法,是摆在新大征管大稽查格局而下税务机关征管和稽查骨干们面前的重要课题。
课程对象:
国地税合并后的税务机关征管、稽查部门的领导和业务骨干等。
课程大纲:
模块1 经济形势基本判断与纳税人涉税环境分析
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经济形势研判
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当前纳税人的涉税环境分析
模块2 增值税最新政策解读运用及税务风险管理
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增值税新政内容解读及运用
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增值税新政执行中的税务风险管理要点
模块 3 企业所得税新政解读运用及税务风险管理要点
1.企业所得税新政解读(一般政策和小微企业政策)
2.企业所得税新政执行中的税风险管理要点
模块4 新个人所得税政策解读和运用及税务风险管理要点
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个税改革的动因、内容及效应分析
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个税新政梳理解读运用
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个税新政执行中潜在税务风险管理要点
模块5 社保入税后企业的社保合规应对及税务风险管理
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社保入税的主要内涵及潜在影响
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社保入税后企业人力成本增加应对思路
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个税+社保联查模式下的税务风险管理思路
模块6 BEPS/FATCA/CRS反避税时代的税务稽查
方向和风控重点
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国际避税与反避税新动向
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2019税务稽查重点及税务风控重点分析
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